Klik onderstaand op de vraag waarvoor u de uitgebreide beantwoording wilt inzien.
Hoe kan ik een vaste activa aanmaken tijdens het boeken van de investerings inkoopboeking, zodat ook hiervan de afschrijvingen automatisch worden geboekt?
Hoe kan ik een vaste activa aanmaken tijdens het boeken van de investerings inkoopboeking, zodat ook hiervan de afschrijvingen automatisch worden geboekt?
Na het ingeven van het rekeningnummer 7000 Kantoorinventaris gevolgd door een <enter> (afbeelding 1), verschijnt een pop-up waarin gevraagd wordt naar de vaste activa (afbeelding 2). Zoek de activa op waaraan deze investering toegevoegd moet worden en klik op 'toevoegen' OF klik op 'nieuw' zodat er een nieuwe activa aangemaakt wordt. Middels het -icoon en tabblad investering is te zien dat deze investering toe is gevoegd.
De afschrijvingen van deze toegevoegde investering wordt nu tijdens de volgende afschrijvingsrun automatisch geboekt. De automatiseringsrun wordt na kantooruren uitgevoerd, waardoor resultaat de volgende dag zichtbaar is.
Zie ook de uitgebreide omschrijving vaste activa omtrent deze case.
De automatische afschrijvingen vorig jaar zijn uitgevoerd en in orde, maar voor het nieuwe boekjaar worden de afschrijvingen niet automatisch aangemaakt. Hoe moet dit opgelost worden?
De automatische afschrijvingen vorig jaar zijn uitgevoerd en in orde, maar voor het nieuwe boekjaar worden de afschrijvingen niet automatisch aangemaakt. Hoe moet dit opgelost worden?
Voorbeeld: Onderstaande uitgewerkte case maakt gebruik van de voorbeeld inrichting.
Antwoord: Binnen de vaste activa groep dient het nieuwe boekjaar toegevoegd te worden en het mutatie type opgegeven te worden. Voor volledige beschrijving klik hier.
Mijn vaste activa zijn volledig ingericht, zoals in de handleiding is beschreven. De boekjaren zijn in de administratie aangemaakt en aan de vaste activa gekoppeld. Echter na verwerking zijn er nog steeds geen mutaties aangemaakt in de afschrijvingsstaat. Hoe kan dit?
Mijn vaste activa zijn volledig ingericht, zoals in de handleiding is beschreven. De boekjaren zijn in de administratie aangemaakt en aan de vaste activa gekoppeld. Echter na verwerking zijn er nog steeds geen mutaties aangemaakt in de afschrijvingsstaat. Hoe kan dit?
Voorbeeld: Onderstaande uitgewerkte case maakt gebruik van de voorbeeld inrichting.
Antwoord: De oorzaak is dat bij het invullen van de vaste activa groepen, een periode is ingegeven die nog niet gedefinieerd is in het periode systeem. Hierdoor kan het systeem de boekingen niet aanmaken.
Tip: Controleer ook of de goede periode bij de activa groepen is gekozen.
Ik heb een vaste activa verkocht, voor meer dan de boekwaarde. Ik heb dit bij de vaste activa verwerkt en de automatische afschrijvingen zijn door het systeem verwerkt. Waar wordt de boekwinst geboekt?
Ik heb een vaste activa verkocht, voor meer dan de boekwaarde. Ik heb dit bij de vaste activa verwerkt en de automatische afschrijvingen zijn door het systeem verwerkt. Waar wordt de boekwinst geboekt?
Voorbeeld: Onderstaande uitgewerkte case maakt gebruik van de voorbeeld inrichting.
Antwoord: Binnen de vaste activa groep is aangegeven naar welke grootboekrekening de afschrijving moet worden geboekt. De boekwinst wordt naar dezelfde grootboekrekening geboekt. Voor volledige beschrijving klik hier.